问题一:购买金税盘增值税专用发票需不需要认证购买金税盘的专用发票不需要认证,在次月纳税申报时全额抵减,销项税不足以抵减的,在以后期间继续抵减。如果不需要全额抵减,可以认证发票,仅抵扣进项税部分。
问题二:购买的税控设备是否需要去国税认证购买的税控设备(限金税盘和IC卡),不要去国税认证。全额抵缴应交增值税。
如果已认证的话,在申报表上填写在进项转出栏。
税控设备、维护费增值税抵减会计处理:
一、自2011年12月1日起,增值税纳税人购买(初次)增值税税控系统专用设备支付的费用及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。会计处理:
1、购买增值税税控系统专用设备1416元(含税价)
借:固定资产(或管理费用等)1416元
借:应交税费--应交增值税1416元
2、支付税控系统技术维护费370元
借:应交税费--应交增值税370元
二、财税〔2012〕15号:五、纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:
增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
问题三:购买金税盘的增值税发票用到税务局认证吗不用去认证,如果发票认证了,是不能全额抵免,只能按照认证的进项税额作为进项税额抵扣。如果没有认证,就可以全额抵免。
分录简略地做法(税法也有规定做法,但很复杂,可以参考下面,实际中这样做就可以了):
借:应交税费――应交增值税(减免税款)
在申报时在增值税申报报表23栏应纳税额减征额填入数据就可以了
按照正确做法应该如下,类似固定折旧差不多,有点复杂,实际操作中,用简略地做法就行了:
按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费――应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。
企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费――应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。
企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费――应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科。
问题四:税控开票软件金税盘版怎样进行发票认证 1、用户使用可以连接互联网的电脑,在USB接口插入金税盘或者税控盘登录所在省份的增值税发票查询平台网站(提示:本查询平台只用到金税盘或税控盘里的身份认证证书功能);
2、在增值税发票查询平台中的“发票勾选”功能中对需要抵扣(或退税)的发票进行勾选处理,在“确认勾选”之前可以多次勾选或者撤销勾选;
3、每月月底前,对当月已勾选的发票,在“勾选确认”功能中进行一次确认操作(若用户没有确认,则系统会在每月最后1日的22点进行自动确认);
4、纳税人当期可用于申报抵扣或者出口退税的增值税发票,包括纳税人已确认勾选和扫描认证的发票。
问题五:买税控盘的发票需要认证吗?您好,会计学堂邹老师为您解答
不需要认证,不认证可以全额减免,认证了就只能抵扣票面税额
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问题六:购买增值税税控盘的发票需要认证吗根据《财政部国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)的规定,自 2012年 12月 1日起,增值税纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。而且不需认证。
问题七:税控盘购买发票需要认证才能抵扣吗您好!东莞荣天财税为你解答:
税控盘购买的发票不需要认证的,可以直接全额抵减当期增值税,若有余可以留下期继续抵减。
问题八:第一次购买金税盘的发票需不需要认证广东省的话是不用的。
根据《财政部国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)第五条规定:“纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏”应纳税额减征额“。当本期减征额小于或等于第19栏”应纳税额“与第21栏”简易征收办法计算的应纳税额“之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏”应纳税额“与第21栏”简易征收办法计算的应纳税额“之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
简单来说,航天信息、百旺金赋开出的税控设备发票、技术维护费发票,不需认证,企业在申报的时候,把那两份发票金额的合计数,填写在《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏”应纳税额减征额“(就是下图红色框的地方)就可以。
问题九:税控盘发票需要认证吗广东省这边不需要。因为航天信息、百旺金赋等的税控盘费用,是属于“应纳税额减征额”,而不是属于“进项税额”,所以无需认证。
问题十:购买的税控盘增值税专用发票需要认证吗可以认证,认证后做进项税转出,然后发票全额记入减免税款,递减当期税金;如果不认证的话,也可以全额记入减免税款,递减当期应交增值税
没装开票软件的电脑可以认证发票么
答:增值税专用发票勾选认证平台不是必须链接开票系统的,也可以不在开票软件所在的电脑上勾选,进入网站的下载驱动的时候有选项的,驱动不一样.
1、准备:收到增值税专用发票(一式两张,一张发票联,一张抵扣联),将税盘连接到电脑
2、网址:可直接百度搜索"增值税发票选择确认平台",也可百度搜索"国税12366电子税务局",注意官网标识,"办税服务"-"发票确认平台"可下载操作手册.如果网址实在找不到可以拨打12366,各种税务问题均可咨询.
3、网址:可直接百度搜索"增值税发票选择确认平台",也可百度搜索"国税12366电子税务局",注意官网标识,"办税服务"-"发票确认平台"可下载操作手册.如果网址实在找不到可以拨打12366,各种税务问题均可咨询.
4、登陆:系统会自动检测IE版本(IE8及以上才可以)及证书安全控件,登陆密码与税盘的证书密码一致
5、发票勾选(如果票较多可以批量勾选):通过发票号码等关键词查找到发票,注意发票开具期间,右上角的"查询"如果没有显示,可以把网页显示比例调小,勾选要认证的发票,点击保存.
6、发票勾选(如果票较多可以批量勾选):通过发票号码等关键词查找到发票,注意发票开具期间,右上角的"查询"如果没有显示,可以把网页显示比例调小,勾选要认证的发票,点击保存
没装开票软件可以认证发票么,您一定已经知道了,是可以认证的,同时小编还将装有开票软件认证发票的过程为您整理出来了,两种方法的认证过程是一样的.如果您在工作中,关于认证或者报税还遇到其他的问题,请您不要着急,可以继续和我们的老师在线沟通,更多会计知识希望与您共同分享.
我公司刚刚办理了增值税网上认证,就是公司采购过程中取得的增值税发票不再拿到税务局进行认证,而是你公司自行进行网上认证。首先得买一台扫描仪,税务局会指定你购买的,同时,你还要先在本单位电脑上安装一个网上认证的软件,这个软件每年是要交费用的,可以通过税务局下载安装。将取得的增值税发票通过扫描仪传输至电脑,再由电脑中的认证软件对扫描信息进行上传,与国家税务总局网站中相关此发票的IC信息进行比对,以确定真伪,这个过程只是用几秒钟的时间,很快的。\r\n通过实现增值税发票网上认证,给公司带来了便利,可以及时地发现所取得的发票是真是假(以前都是需要到月底才去税务局进行认证的,有点滞后),同时,可以在认证过程中对因为发票不清造成不能认证通过的地方进行人为修改(前提是对发票信息照实录入,而不是编造,只是因为发票折了或是污了电脑不能识别罢了),以方更认证及时通过,而不需要让供应商重新换票以致于带来一些麻烦(以前税务部门给认证,一旦不能认证通过,他可能不会给你作出修改,还是直接让你换票,那样的话,会是很麻烦的)。
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